Anh chị ơi, Tháng 10 vẫn tính VAT 10% , tháng 11và tháng 12 công ty mình thuộc diện được ưu đãi thuế , hàng bán ra chỉ thuế suất 7%
Tháng 10: Số tiền 169.500.000 x 10% = 16.950.000 VND
Tháng 11 và 12: Số tiền: 947.000.000 x 7% = 34.790.000 VND
Tổng thuế VAT: Số tiền: 51.740.000 VND
Vậy giờ em kê khai như trên có đúng không ạ, anh chị nào gặp trường hợp như thế này hỗ trợ giúp em với. Em xin cảm ơn ạ.

270070078 3007101342841127 8824387387266425982 n.jpg? nc cat=102&cb=c578a115 c1c39920&ccb=1 5& nc sid=b9115d& nc ohc=3Yiu 6FY VoAX8KUALl& nc ht=scontent.fsgn5 4
271138959 3007101359507792 7206453587551093806 n.jpg? nc cat=108&cb=c578a115 c1c39920&ccb=1 5& nc sid=b9115d& nc ohc=gyPPC1PZuN8AX kmh07& nc ht=scontent.fsgn5 5