Dear anh chị em, phiền mọi người cho mình hỏi chút ạ:
Cty mình sản xuất dưa lưới (tự trồng và bán), đây là hàng ko chịu thuế V.A.T, khi mình xuất hóa đơn cho Cty đối tác thì để là ko chịu thuế. Nhưng mình nghe nói là xuất cty ko chịu thuế là ok rồi nhưng khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách lẻ khách cá nhân (ko lấy hóa đơn) thì phải tính 5% V.A.T. Như vậy có đúng ko ạ? Trường hợp đúng là phải như vậy, thì mình nên làm gì để khắc phục các hóa đơn lẻ đã xuất không chịu thuế?
Cảm ơn mọi người!
Bình luận gần đây