Anh chị cho em hỏi một chút. Bên em xuất hđ điện tử theo thông tư 78 nhưng do kiểm tra không cẩn thận nên xuất sai đơn bị tính Bên em đã liên hệ với khách hàng để điều chỉnh hóa đơn và bên khách hàng cg đã đồng ý. Vậy khi em đã điều chỉnh phần sai sót với khách hàng xong rồi em có cần phải giải trình với cơ quan thuế nữa không? Bên em đang sử dụng Hđ điện tử của BKAV. Em cảm ơn!